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	<title>L'avoir fournisseur - Historique des versions</title>
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	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
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		<title>Wiki.cerpeg : /* En vidéo... */</title>
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		<updated>2022-12-09T14:08:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;En vidéo...&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;{{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/MNsc2BC37OY|dimensions=380x220}}&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Wiki.cerpeg</name></author>
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		<id>https://savoirs.cerpeg.fr/index.php?title=L%27avoir_fournisseur&amp;diff=298&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wiki.cerpeg : Page créée avec « fichier:home2.png Accueil  &gt; LA GESTION &gt; Les achats &gt; &lt;span style=&quot;color:OrangeRed&quot;&gt;La facture d'avoir fournisseur &lt;/span&gt;   ==Principe== Une facture ne peut pas être modifiée et ne peut pas être supprimée en cas d'erreur. En cas d'erreur, un avoir doit être établi pour rectifier la facture initiale. Le montant de l'avoir vient en déduction du montant de la facture initiale. &lt;br&gt; &lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;'''Traitement comptable = O... »</title>
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		<updated>2022-12-09T14:08:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « &lt;a href=&quot;/index.php/Fichier:Home2.png&quot; title=&quot;Fichier:Home2.png&quot;&gt;fichier:home2.png&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/index.php/Accueil&quot; title=&quot;Accueil&quot;&gt;Accueil&lt;/a&gt;  &amp;gt; &lt;a href=&quot;/index.php/LA_GESTION&quot; title=&quot;LA GESTION&quot;&gt;LA GESTION&lt;/a&gt; &amp;gt; &lt;a href=&quot;/index.php/Les_achats&quot; title=&quot;Les achats&quot;&gt;Les achats&lt;/a&gt; &amp;gt; &amp;lt;span style=&amp;quot;color:OrangeRed&amp;quot;&amp;gt;La facture d&amp;#039;avoir fournisseur &amp;lt;/span&amp;gt;   ==Principe== Une facture ne peut pas être modifiée et ne peut pas être supprimée en cas d&amp;#039;erreur. En cas d&amp;#039;erreur, un avoir doit être établi pour rectifier la facture initiale. Le montant de l&amp;#039;avoir vient en déduction du montant de la facture initiale. &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Traitement comptable = O... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[fichier:home2.png]] [[Accueil|Accueil]] &lt;br /&gt;
&amp;gt; [[LA GESTION]] &amp;gt; [[Les achats]] &amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color:OrangeRed&amp;quot;&amp;gt;La facture d'avoir fournisseur&lt;br /&gt;
&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principe==&lt;br /&gt;
Une facture ne peut pas être modifiée et ne peut pas être supprimée en cas d'erreur. En cas d'erreur, un avoir doit être établi pour rectifier la facture initiale.&lt;br /&gt;
Le montant de l'avoir vient en déduction du montant de la facture initiale.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;'''Traitement comptable = OUI ! L'avoir est une pièce justificative en comptabilité, il s'enregistre.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   '''DETTE FOURNISSEUR (montant à payer au fournisseur) = FACTURE - AVOIR'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Types de factures d'avoir==&lt;br /&gt;
===Avoir pour erreur de facturation===&lt;br /&gt;
* 20 Oignons Jaunes facturés en trop par le fournisseur Avicenne&lt;br /&gt;
:: '''-1-''' Informer le fournisseur de l'erreur de facturation (courriel ou téléphone)&lt;br /&gt;
:: '''-2-''' Le fournisseur établit un avoir de la quantité facturée en trop et nous l'adresse&lt;br /&gt;
:: '''-3-''' PGI - Enregistrer l'avoir reçu du fournisseur pour mettre à jour la comptabilité&lt;br /&gt;
:: '''-4-''' PGI - GED rattacher la facture fournisseur scannée à l'avoir créé dans le PGI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/UKtDuK4zav4|dimensions=380x220}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Avoir pour réduction oubliée===&lt;br /&gt;
* Remise 10 % oubliée par notre fournisseur Avicenne sur la facture 011250&lt;br /&gt;
:: -1- Réception de la facture d'avoir du fournisseur&lt;br /&gt;
:: -2- PGI - Création de l'avoir pour remise oubliée en indiquant la référence de la facture initiale&lt;br /&gt;
:: -3- PGI - Validation de l'avoir pour générer l'écriture comptable&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/LdMVTsqNbR0|dimensions=380x220}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L'enregistrement comptable==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;'''Traitement comptable = OUI ! L'avoir est une pièce justificative en comptabilité, il s'enregistre.'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Mécanisme comptable===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Méthode 1''' pour comprendre l'enregistrement d'un avoir&lt;br /&gt;
L'avoir matérialise un flux réel. Un flux est un mouvement qui a une origine '''D'où vient (ce flux) ?''' et une destination '''Où va (ce flux)?'''&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;La comptabilité enregistre l'ensemble des flux de l'entreprise qu'ils soient '''réels''' ou '''financiers'''. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
L’origine d'un flux est toujours CRÉDITÉE et la destination est toujours DÉBITÉE.&amp;lt;/span&amp;gt; En partant de ce principe de '''partie double''', l'enregistrement comptable est simple à comprendre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! D'où vient ? !! Où va ? &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| la demande... ||chez le fournisseur...&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ...de notre entreprise || ....qui rectifie l'erreur&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;Origine = Créditée &amp;lt;/span&amp;gt;||&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt; Destination = Débitée&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;60. Achats (net HT) &amp;lt;/span&amp;gt; || 401xxx Fournisseur xxx&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;44566 TVA déductible /Biens et services &amp;lt;/span&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
* '''Méthode 2''' pour comprendre l'enregistrement d'un avoir&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
L'enregistrement se fait en sens inverse de la facture de doit. La créance client diminue = 411 compte CRÉDITÉ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! FACTURE !! !!  !!  !! AVOIR !!  !! &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Compte !! DÉBIT !! CRÉDIT !!  !!Compte !! DÉBIT !! CRÉDIT  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''401CLI00 Fournisseur CLINION''' ||  ||'''120,00'''  ||  || 607100 Achats marchandises  ||  || 10,00&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 607100 Achats marchandises ||  100,00 || || || 445660 TVA déductible /BS||  || 2,00&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 445660 TVA Déductible /BS 20 %  || 20,00||  ||  || '''401CLI00 Fournisseur CLINION''' || '''12,00'''|| &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===En vidéo...===&lt;br /&gt;
* Comprendre l'enregistrement comptable d'un avoir fournisseur pour Rabais, Remise, Ristourne accordé.&lt;br /&gt;
{{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/u40OXq1UC5E|dimensions=380x220}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Comprendre l'enregistrement comptable d'un avoir fournisseur pour retour de marchandises&lt;br /&gt;
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		<author><name>Wiki.cerpeg</name></author>
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